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西工大审计处荣获“全国内部审计先进集体”称号
发布时间:2020-11-27 15:03:00 作者:刘中原 来源:审计处

西工大新闻网1127日电刘中原)11月26日,中国内部审计协会在北京召开全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会。西工大审计处荣获2017-2019年度“全国内部审计先进集体”称号,是我校首次获得该奖项。审计署党组成员、中央经济责任审计工作部际联席会议办公室主任郝书辰、审计署内部审计指导监督司司长李凤雏出席表彰大会。

全国内部审计先进集体和先进工作者评选表彰是中央批准的评比达标表彰项目,由中国内部审计协会组织评选表彰,是中国内部审计工作最高级别奖项。

近年来,审计处在工信部财务司的关心指导和学校党委、行政的正确领导下,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记关于审计工作的重要指示精神,贯彻执行审计法、审计署11号令等内审规章制度,贯彻落实学校第十三次党代会精神,围绕立德树人根本任务,服务“双一流”建设等中心工作,聚焦审计改革创新,强化作风建设,扎实推进内部审计工作高质量发展,不断提升审计监督和服务效能。

一、坚持党的领导,落实审计体制机制改革精神

学校党委贯彻落实党对审计工作的领导,通过改革完善内部审计工作领导体制、建立审计重要重大事项专题汇报机制、完善审计日常工作汇报机制、将审计处处长列为校长办公会固定列席成员等一系列重要举措,进一步加强对审计工作的领导,优化审计资源配置,注重审计结果运用,提升审计监督效能。

二、强化责任担当,统筹推进审计改革创新发展

明确审计工作改革思路。提出并持续推进“三个转变”和“三个服务”,即推进内部审计工作由审核为主向重点发现问题、揭示问题转变,以反映一般性问题向揭示系统性、体制机制性问题转变,以常规项目审计监督向围绕学校中心工作开展审计监督拓展转变,为保障学校重点工作服务,为学校和被审单位完善内部管理、提升治理能力服务,为广大干部提升履行经济责任能力服务。

完善审计工作体制机制。落实审计独立性要求,切实履行审计监督职责;完善审计方案编制、审计实施、审计发现问题研判、揭示、监督整改等审计工作机制;完善审计项目确定机制;全面夯实审计工作改革基础。

聚焦重大政策措施实施。加大对产业、基建、财务、国资、招投标等重点领域的审计;稳步推进对双一流建设、学科建设、人才培养、师资队伍建设、基本科研业务费、国际合作与交流、信息化建设、改基等专项经费的审计,已完成“双一流”建设、创新创业、信息化建设、改基、扶贫等专项经费审计。

创新开展经济责任审计。制定学校二级单位领导人员经济责任审计中长期规划(2020-2024),有效推进经济责任审计全覆盖;优化审计对象分类,突出对经费自主权较大、经济管理责任较大、经费规模较大、权力集中、资产聚集的学院、职能部门主要负责人的经济责任审计;综合考虑审计资源与审计必要性,实行任中必审、任中抽审、离任审计、专项审计和审计调查相结合的方式开展审计;针对校办企业及产学研机构、学院、职能部门、直属单位等各自特点分别制定重点审计内容。

注重审计成果运用。加强与纪检、巡察、组织等联席会议成员单位联动,形成审计结果共享机制;对审计发现问题及整改落实情况实行闭环管理,确保审计发现的问题整改到位;针对相关问题出具审计意见书或管理建议书,督促相关单位完善内部控制,规避风险,提升管理水平。

三、坚守初心使命,监督与服务能力显著提升

抓协调促统筹,圆满完成各项工作。加强年度审计工作计划安排;加强审计资源协调统筹,高质量完成经济责任审计28项,财务收支审计14项,专项审计7项,工程项目审计1572项。统筹新冠疫情防控和审计工作,今年2月初启动审计工作,战疫情抢进度,已完成经责审计6项、专项审计3项、工程项目审计313项。

抓质量提水平,提升审计监督效能。坚持问题导向,经济责任审计和财务专项审计发现问题并提出建议371条,分析归纳出共性问题65条;经济责任审计内容更加聚焦,揭示问题的层次有较大幅度提高,针对内控建设及执行、内部管理、运营监管等14个方面发现问题并提出建议261条;加大对工程项目管理重点环节存在问题的揭示力度,发现问题并提出建议84条。

抓重点保核心,全力保障学校重点工作。服务学校发展大局,优先保障重点项目审计;服务学校经济利益,优先安排财政资金项目审计,促进提升预算执行率和财政资金使用效益;服务重点工作任务,以高度的政治责任感和自觉性积极配合做好中央巡视、工信部党组巡视、国家审计、校内巡察等重点工作。

(审稿:贾丙雷)

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